Automatische Vergabe von Debitoren- und Kreditoren-Nummern (Kundennummern, Lieferantennummern, Datev-Nr.): Unterschied zwischen den Versionen
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− | #Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur eines Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab A10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. Z29034. | + | #Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur <u>eines</u> Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab A10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. Z29034. |
− | #Dazu tragen Sie bitte im Programm 5,4,13 sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein | + | #Dazu tragen Sie bitte im Programm 5,4,13 sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein: |
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− | #Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer | + | #Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer der Button [[File:Aut1.png|30px|]] betätigt (alternativ eine „#“ eingeben und die Enter-Taste bestätigen), übernimmt das System die nächste freie Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis. |
− | #Nummern-Bereiche mit vorgestellten Buchstaben sind wie folgt möglich | + | #Nummern-Bereiche mit vorgestellten Buchstaben sind wie folgt möglich: Einfach in 5,4,13 zum Beispiel eintragen: Von A10000 bis A10999. Ebenfalls möglich: S, SCH und ST. |
− | Ebenfalls möglich: S, SCH und ST. | ||
#Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw. | #Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw. | ||
#Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit Enter bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet. | #Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit Enter bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet. |
Aktuelle Version vom 5. April 2023, 10:35 Uhr
- Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur eines Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab A10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. Z29034.
- Dazu tragen Sie bitte im Programm 5,4,13 sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein:
- Beispiel:
- Oben „Debitoren“ markieren
- 1.Zeile bei „von“ A10129 und bei „bis“ A10999
- 2. Zeile bei „von“ B11087 und bei „bis“ B11999 usw
- Mit Button „Neuen“ eine neue Zeile öffnen
- Wenn Sie aber nur einen Nummernkreis haben:
- Nur einen Eintrag bei „von“ 16843 und bei „bis“ 69999
- Oben „Debitoren“ markieren
- Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer der Button
betätigt (alternativ eine „#“ eingeben und die Enter-Taste bestätigen), übernimmt das System die nächste freie Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis.
- Nummern-Bereiche mit vorgestellten Buchstaben sind wie folgt möglich: Einfach in 5,4,13 zum Beispiel eintragen: Von A10000 bis A10999. Ebenfalls möglich: S, SCH und ST.
- Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw.
- Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit Enter bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet.
- Wir empfehlen Ihnen in 5,4,10 auf Seite 4 den Schalter „Debitoren-Nr. bei Rechnung erford.“ auf Ja zu setzen und ab sofort jeden Kunden und Lieferanten bei Neuanlage mit der Raute (#) zu bestücken. Falls einige oder alle bestehenden Kunden keine Nummer haben, kann man diese dann bei der Rechnungsstellung mit der Raute erzeugen. Diese Nummer wird automatisch aus der Rechnungsmaske in den Stamm übernommen.