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	<title>Lieferantenzahlungen - Erfassung von Sammeleingangsrechnungen - Versionsgeschichte</title>
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		<id>http://wiki.cdh.info/index.php?title=Lieferantenzahlungen_-_Erfassung_von_Sammeleingangsrechnungen&amp;diff=1649&amp;oldid=prev</id>
		<title>CDHRade am 19. Januar 2022 um 08:50 Uhr</title>
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		<updated>2022-01-19T08:50:56Z</updated>

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		<author><name>CDHRade</name></author>
		
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		<title>Georg Bodurski am 21. November 2020 um 13:37 Uhr</title>
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		<author><name>Georg Bodurski</name></author>
		
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		<id>http://wiki.cdh.info/index.php?title=Lieferantenzahlungen_-_Erfassung_von_Sammeleingangsrechnungen&amp;diff=826&amp;oldid=prev</id>
		<title>Georg Bodurski: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;div style=&#039;text-align: left;&#039;&gt;&lt;h1&gt;&#039;&#039;&#039;LIEFERANTENZAHLUNGEN –&lt;br&gt;ERFASSUNG VON SAMMELEINGANGSRECHNUNGEN&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;  &#039;&#039;&#039;Vorbereitende Arbeit:&#039;&#039;&#039; #In 5,4,…“</title>
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		<updated>2020-11-03T15:10:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;div style=&amp;#039;text-align: left;&amp;#039;&amp;gt;&amp;lt;h1&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LIEFERANTENZAHLUNGEN –&amp;lt;br&amp;gt;ERFASSUNG VON SAMMELEINGANGSRECHNUNGEN&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vorbereitende Arbeit:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; #In 5,4,…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div style=&amp;#039;text-align: left;&amp;#039;&amp;gt;&amp;lt;h1&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LIEFERANTENZAHLUNGEN –&amp;lt;br&amp;gt;ERFASSUNG VON SAMMELEINGANGSRECHNUNGEN&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vorbereitende Arbeit:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld &amp;lt;q&amp;gt;Neue Erfassung für Eingangsrechnungen&amp;lt;/q&amp;gt; auf &amp;lt;q&amp;gt;Ja&amp;lt;/q&amp;gt; gesetzt werden&lt;br /&gt;
#Jetzt verschwinden automatisch die Menüpunkte 6,6,3 - 6,4,4 - 6,6,6 - 6,6,8 - 6,6,9 - 6,6,16 da diese nicht mehr gebraucht werden.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permanente Arbeiten:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Erfassung erfolgt über den Menüpunkt 6,6,5, ebenso das Ändern und das Löschen.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zielsetzung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
#Das Buchen von einzelnen Eingangsrechnungen als auch zusätzlich von Sammeleingangsrechnungen.&lt;br /&gt;
#Es sind mehrere Buchungen für DATEV möglich, auch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze.&lt;br /&gt;
#Eine Sammeleingangsrechnung kann auf verschiedene Kommissionsnummern aufgeteilt werden.&lt;br /&gt;
#Das Controlling-Journal 7,18 berücksichtigt die entsprechende Splittung auf verschiedene Kommissionen.&lt;br /&gt;
#Zusätzlich können die Eingangsrechnungen auch auf Gültigkeit der Einkaufspreise überprüft werden.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vorgehensweise:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
#Üblicherweise wird nur die obere Hälfe der Maske gebraucht. Nur diese muss gefüllt sein werden.&lt;br /&gt;
#Der Block links unten wird dann verwendet, wenn die Einkaufspreise gleichzeitig geprüft werden sollen.&lt;br /&gt;
#Der Maskenblock rechts unten wird nur dann benötigt, wenn entweder auf verschiedene Mehrwertsteuersätze/Datevkonten gebucht werden soll, oder auf verschiedene Kommissionsnummern.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Import von Rechnungen im ZUGFeRD-Format:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Über einen Button „Import“ in der Ribbon-Leiste oder per Drag and Drop auf das entsprechende Dialogfeld können Rechnungen im ZUGFeRD-Format importiert werden. Dabei muss es sich im eine PDF-Datei mit eingebetteter XML-Datei oder eine XML-Datei handeln. Die Rechnungsdaten werden ausgelesen und in die entsprechenden Felder eingetragen. Anhand von Lieferanten-Nummer und Kundenbestell-Nummer aus der Rechnung wird versucht, Lieferanten und Vorgang zu ermitteln. Falls vorhanden, wird die Bankverbindung aus der Rechnung eingetragen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Georg Bodurski</name></author>
		
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